LEI Nº 1244 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009.

 

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE 2010 A 2013.

 

O Prefeito Municipal de Marataízes, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Executivo sanciona a seguinte Lei:

 

Art. 1º Esta Lei institui o PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, para o quadriênio 2010 / 2013, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, estabelecendo para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos, custos e metas da administração municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada na forma do Anexo I.

 

Art. 2º - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo através de Projeto de Lei específico.

 

Parágrafo Único – A inclusão, alteração ou exclusão de novo programa fica condicionada a apresentação de diagnostico sobre a atual situação do problema a ser enfrentado ou sobre a demanda da sociedade que se imponha o atendimento com o programa proposto, alterado ou excluído.

 

Art. 3º - As alterações referentes às Ações Orçamentárias dos Programas e de suas metas que não impliquem modificação de sua finalidade e objeto, mantido o respectivo código, poderão ocorrer por intermédio das leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais.

 

Art. 4º - Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, serão reajustadas as importâncias consignadas aos projetos e atividades de duração continuada, podendo em conseqüência de alterações dos recursos, serem criadas e/ou suprimidos ou reformuladas.

 

Parágrafo Único – As importâncias referentes aos exercícios de 2010/2013 estimadas a preços de 2009 serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos orçamentos anuais, correspondentes aqueles exercícios.

 

Art. 5º - Ficam incluídas na LDO 2010 as ações constantes no presente projeto de Lei.

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a 1° de Janeiro de 2010.

 

Art. 7º - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o fim do 1º quadrimestre de cada exercício, relatório de avaliação do PPA contendo o demonstrativo por programa e por ação de forma regionalizada, com execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, podendo distinguir por fontes de recursos utilizadas.

 

Parágrafo Único – Com a finalidade de facilitar a analise das informações o relatório mencionado no caput deverá também ser enviado em meio magnético.

 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

 

Jander Nunes Vidal

Prefeito Municipal de Marataízes

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura  Municipal de Marataizes.

 

PROGRAMA:       0002-  APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: GABINETE DO PREFEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Atividade

Dias

365

390.850,00

365

398.667,00

365

412.000,00

365

415.000,00

 

Publicação e divulgação dos atos do Poder Executivo

Atividade

Global

0

15.000,00

0

15.600,00

0

16.000,00

0

16.500,00

 

Recepção e homenagem a autoridades

Atividade

Un.

3

5.000,00

3

6.000,00

5

15.000,00

3

15.000,00

 

Capacitação de pessoal

Atividade

Un.

4

900,00

4

900,00

4

1.000,00

4

900,00

 

Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação

Atividade

Dias

365

96.609,98

365

98.542,18

365

81.000,00

365

95.000,00

 

Contribuição a AMUNES e CNM

Atividade

Mês

12

8.400,00

12

8.400,00

12

9.600,00

12

9.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

516.759,98

 

528.109,18

 

534.600,00

 

552.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0002- APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

124-Controle Interno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Controle Interno

Atividade

Dias

365

135.000,00

365

150.000,00

365

175.000,00

365

180.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

135.000,00

 

150.000,00

 

175.000,00

 

180.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0002-  APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122- Adminsitração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das atividades da Secretaria de Segurança e Trânsito

Atividade

Dias

365

110.160,00

365

112.370,00

365

114.650,00

365

120.000,00

 

Aquisição de Veículos Automotores e equipamentos para segurança

Projeto

Un.

1

25.000,00

1

25.000,00

1

25.000,00

1

25.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

135.160,00

 

137.370,00

 

139.650,00

 

145.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0037- SEGURANÇA PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

251.360,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: OFERECER À SOCIEDADE DE MARATAÍZES UM AMBIENTE SEGURO REDUZINDO O MEDO E OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DE MARATAÍZES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: O PROGRAMA SERÁ IMPLEMENTADO COM RECURSOS PRÓPRIOS E ATRAVÉS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO E 004-CONVÊNIOS

 

 

FUNÇÃO:

06

SUBFUNÇÃO:

182- Defesa Civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Criação e estruturação da Guarda Municipal e de Agentes de Trânsito

Projeto

%

30

30.000,00

30

30.000,00

30

30.000,00

10

30.000,00

 

Implantação do vídeo monitoramento fixo e móvel *

Projeto

%

30

10.000,00

30

15.000,00

30

20.000,00

10

10.000,00

 

Implantação do programa (PROERD/ESCOTISMO)

Projeto

Un.

1

5.000,00

1

5.000,00

0

5.000,00

0

5.000,00

 

Implantação do Programa Jovem construindo a cidadania

Projeto

Un.

1

8.000,00

1

8.360,00

0

-

0

-

 

Construção da Delegacia Especial da Mulher *

Projeto

Um.

1

10.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

63.000,00

 

68.360,00

 

65.000,00

 

55.000,00

 

*Emenda aditiva nº 08/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0038- TRÂNSITO SEGURO

TOTAL DO PROGRAMA:

289.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: MELHORAR AS CONDIÇÕES DA INFRA-ESTRUTURA NA ÁREA DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

FUNÇÃO:

06

SUBFUNÇÃO:

182- Defesa Civil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Educação para o trânsito

Atividade

Un.

1

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

1

10.000,00

 

Levantamento e estruturação da malha viária

Projeto

%

5

5.000,00

5

5.000,00

30

30.000,00

60

60.000,00

 

Aquisição de vestuário, máquinas e equipamentos diversos

Projeto

Un.

1

20.000,00

1

30.000,00

1

50.000,00

1

60.000,00

 

Municipalização do Trânsito

Projeto

Un.

1

1.000,00

1

1.000,00

1

1.000,00

1

1.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

31.000,00

 

41.000,00

 

86.000,00

 

131.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0002-  APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005 - RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município

Atividade

Dias

365

280.000,00

365

285.600,00

365

304.890,00

365

351.780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

280.000,00

 

285.600,00

 

304.890,00

 

351.780,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0003- PROCESSO JUDICIÁRIO

TOTAL DO PROGRAMA:

63.900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

FUNÇÃO:

02

SUBFUNÇÃO:

062- Defesa do Interesse Público  Proc. Judiciário

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Aquisição de programas informatizados e softwares

Projeto

Un.

1

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

 

Aquisição de Veículos

Projeto

Un.

0

-

0

-

1

25.000,00

0

-

 

Capacitação de Pessoal

Atividade

Un.

3

2.700,00

3

2.900,00

4

3.600,00

3

3.700,00

 

Aquisição de Livros Jurídicos

Atividade

Un.

5

1.000,00

5

1.000,00

5

1.000,00

0

-

 

Aquisição de servidor de internet para atendimento exclusivo à PGM

Projeto

Un.

1

3.000,00

0

-

0

-

0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

11.700,00

 

8.900,00

 

34.600,00

 

8.700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0002- APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração

Atividade

Dias

365

1.621.800,00

365

1.651.768,32

365

1.726.784,32

365

1.862.096,71

 

Aquisição de Veículos

Projetos

Un.

1

25.000,00

1

25.000,00

0

-

1

30.000,00

 

Capacitação de servidor

Atividade

Un.

7

2.550,00

3

1.850,00

5

5.000,00

7

5.000,00

 

Contratação de Estagiários

Atividade

Un.

1

7.200,00

1

7.200,00

2

14.400,00

1

7.500,00

 

Realização de Concurso Público

Projeto

Un.

1

5.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

 

Conclusão e ampliação da Sede da Prefeitura

Projeto

Un.

1

45.000,00

 

-

 

-

1

40.000,00

 

Aquisição de equipamentos e material permanente

Atividade

Global

 

10.000,00

 

15.000,00

 

15.000,00

 

25.000,00

 

Administração de cemitérios

Atividade

Dias

365

5.000,00

365

5.000,00

365

5.000,00

365

5.000,00

 

Publicação e divulgação

Atividade

Global

 

14.280,00

 

14.565,00

 

14.850,00

 

15.147,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

1.735.830,00

 

1.730.383,32

 

1.791.034,32

 

1.999.743,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0007- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

TOTAL DO PROGRAMA:

478.338,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: MODERNIZAR A ESTRUTURA ORGANO-FUNCIONAL DA PREFEITURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MODERNIZAR A ESTRUTURA FÍSICA, TECNOLÓGICA DA PREFEITURA VISANDO TRANSFORMAR ESSES AMBIENTES HUMANIZADOS E DIGNOS DE SE TRABALHAR, COM EXCELÊNCIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA DEMONSTRANDO EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NO ACESSO AOS SERVIÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Aquisição de Mobiliário para a Nova Sede da Prefeitura

Projeto

Global

 

73.700,00

 

76.116,50

 

98.641,74

 

76.280,63

 

Aquisição de computadores e equipamentos de informática

Projeto

Un.

6

6.000,00

6

6.000,00

7

8.000,00

7

8.000,00

 

Aquisição de Programas Informatizados e Softwares

Projeto

Un.

6

30.000,00

6

30.600,00

6

32.000,00

6

33.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

109.700,00

 

112.716,50

 

138.641,74

 

117.280,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0002- APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

122

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Transporte

Atividade

Dias

365

80.000,00

365

85.000,00

365

95.000,00

365

105.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

80.000,00

 

85.000,00

 

95.000,00

 

105.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:       0014-  GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINÁRIOS

TOTAL DO PROGRAMA:

138.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: MANTER, EXECUTAR, COORDENAR OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, BEM COMO OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio  e 004- Convênios

 

 

FUNÇÃO:

26

SUBFUNÇÃO:

782-Transporte Rodoviário

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção e revisão de máquinas e veículos

Atividade

Global

 

15.000,00

 

15.000,00

 

15.000,00

 

15.000,00

 

Aquisição de veículos e máquinas

Projeto

Un.

0

-

0

-

1

25.000,00

1

30.000,00

 

Capacitação dos motoristas e operadores

Atividade

Un.

60

15.000,00

10

2.000,00

10

3.000,00

10

3.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

30.000,00

 

17.000,00

 

43.000,00

 

48.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0002-  APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Atividade

Dias

365

400.000,00

365

408.000,00

365

450.000,00

365

450.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

400.000,00

 

408.000,00

 

450.000,00

 

450.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0005- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

TOTAL DO PROGRAMA:

1.126.108,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  VIABILIZAR A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE PRODUTIVA DA AGRICULTURA, TENDO COMO REFERÊNCIAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: AGRICULTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004- Convênios

 

 

FUNÇÃO:

20

SUBFUNÇÃO:

601-Promoção da produção vegetal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Cursos de Capacitação

Atividade

Un.

10

10.000,00

10

10.200,00

10

15.000,00

10

15.000,00

 

Ampliação e Manutenção da Casa do Agricultor

Atividade

Dias

365

20.000,00

365

20.400,00

365

20.808,00

365

21.224,16

 

Aquisição de máquinários e veículos

Projeto

Un.

2

89.690,25

2

41.654,00

2

42.487,00

2

100.000,00

 

Aquisição de equipamentos, móveis e utensílios

Projeto

Global

 

15.000,00

 

17.000,00

 

18.000,00

 

18.000,00

 

Instalação de Unidades demonstrativas e/ou observação para frutas, aquicultura e atividades agropecuárias

Projeto

Un.

1

10.000,00

1

10.200,00

1

10.404,00

1

5.612,00

 

Investimento na área de energias alternativas (biodigestor)

Projeto

Global

 

5.000,00

 

5.300,00

 

5.606,00

 

2.718,00

 

Investimento para produção de mudas sadias de frutas e outras essências nativas e exóticas

Projeto

Global

 

1.000,00

 

1.000,00

 

1.000,00

 

1.000,00

 

Promover Assistência ao Produtor Rural

Atividade

Global

 

1.000,00

 

1.000,00

 

1.000,00

 

1.000,00

 

Implementação do Programa PRONAF Capixaba

Projeto

Mês

12

50.000,00

12

61.200,00

12

67.724,00

12

150.000,00

 

Promoção de eventos técnicos

Atividade

Un.

3

11.000,00

3

11.220,00

3

11.444,40

3

11.673,00

 

Aquisição e distribuição sementes e mudas diversas e de insumos para o setor agropecuário

Atividade

Global

 

20.000,00

 

20.400,00

 

20.808,00

 

11.224,00

 

Aquisição de equipamentos de informática

Projeto

Un.

5

5.700,00

2

3.300,00

2

3.406,00

2

5.000,00

 

Manutenção do Tele Centro

Atividade

Dias

365

10.000,00

365

10.300,00

365

10.660,00

365

5.918,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

248.390,25

 

213.174,00

 

228.347,40

 

348.369,16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:       0005- PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

TOTAL DO PROGRAMA:

1.126.108,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:  VIABILIZAR A DIVERSIFICAÇÃO DA BASE PRODUTIVAMDA AGRICULTURA, TENDO COMO REFERÊNCIAS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: AGRICULTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio e 004 - Convênios

 

 

FUNÇÃO:

20

SUBFUNÇÃO:

601- Promoção da produção vegetal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Implantar e manter o programa de hortifrutigranjeiros

Projeto

Un.

1

1.000,00

1

1.000,00

1

1.100,00

1

1.000,00

 

Ampliar e manter programa de agroindústria familiar

Projeto

Un.

1

6.000,00

1

5.400,00

1

5.508,00

1

5.620,00

 

Construção de galpão (garagem, cozinha, industrial e feira do produtor)

Projeto

Un.

1

30.000,00

1

31.200,00

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

37.000,00

 

37.600,00

 

6.608,00

 

6.620,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0006- PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

TOTAL DO PROGRAMA:

702.802,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE E HIGIENE, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, GERANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: EXECUTAR AÇÕES VISANDO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL E SUA SUSTENTABILIDADE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

18

SUBFUNÇÃO:

541-Preservação e Conservação Ambiental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Arborização da orla, parques e jardins

Projeto

Global

 

20.000,00

 

20.600,00

 

40.000,00

 

16.650,00

 

Recuperação e preservação de recursos Hídricos

Projeto

Global

 

15.000,00

 

16.000,00

 

17.200,00

 

19.060,00

 

Construção e manutenção do Aterro sanitário e destinação de lixo

Projeto

Un.

1

30.000,00

1

32.000,00

1

33.000,00

1

50.000,00

 

Recuperação degradada do atual aterro (Jacarandá)

Projeto

Un.

1

20.000,00

1

20.400,00

1

20.808,00

1

21.200,00

 

Implantação de coleta seletiva em áreas urbanas

Projeto

%

70

15.000,00

80

16.000,00

90

17.000,00

100

17.500,00

 

Estruturação, manutenção do Conselho Ambiental de Marataízes

Projeto

Un.

1

3.000,00

1

3.000,00

1

3.100,00

1

3.150,00

 

Saneamento Ambiental

Projeto

Global

 

5.000,00

 

5.100,00

 

5.200,00

 

5.300,00

 

Aquisição e/ou desapropriação de imóvel para implantação de aterro sanitário

Projeto

Un.

1

10.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

1

30.000,00

 

Investimento na área de energias alternativas (biogás, eólica e outras)

Projeto

Global

1

10.000,00

1

10.200,00

1

5.400,00

1

3.500,00

 

Preservação da vegetação de restinga e mangue do Rio Itapemirim

Atividade

Un.

1

1.000,00

1

1.020,00

1

1.040,00

1

1.060,00

 

Implantação do Programa ES sem lixão

Projeto

Un.

1

20.000,00

1

20.400,00

1

20.808,00

1

21.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

149.000,00

 

154.720,00

 

173.556,00

 

188.620,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0006- PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

TOTAL DO PROGRAMA:

702.802,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE SAÚDE E HIGIENE, ATRAVÉS DE AÇÕES VOLTADAS A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, GERANDO QUALIDADE DE VIDA À POPULAÇÃO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: EXECUTAR AÇÕES VISANDO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE NATURAL E SUA SUSTENTABILIDADE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

18

SUBFUNÇÃO:

541-Preservação e Conservação Ambiental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Construção, ampliação e/ou reforma de galpões com equipamentos e estrutura para recolhimento e recondicionamento de material reciclável

Projeto

Un.

1

10.000,00

1

15.300,00

1

5.606,00

1

6.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

10.000,00

 

15.300,00

 

5.606,00

 

6.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0002- APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122 - Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Pesca

Atividade

Dias

365

200.000,00

365

204.000,00

365

205.000,00

365

209.100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

200.000,00

 

204.000,00

 

205.000,00

 

209.100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0009- DESENVOLVIMENTO DA PESCA

TOTAL DO PROGRAMA:

591.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA, COM INCENTIVO A GENÉTICA, A PRODUÇÃO, A INDUSTRIALIZAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: PESCADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004-Convênios

 

 

FUNÇÃO:

20

SUBFUNÇÃO:

602- Promoção da Produção Animal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Construção de posto de beneficiamento de pescado

Projeto

Un.

1

20.000,00

1

30.000,00

 

-

 

-

 

Aquisição  de área para instauração de 01 posto para venda de óleo subsidiado ao Setor Pesqueiro Artesanal

Projeto

Un.

1

10.000,00

1

30.000,00

 

-

 

-

 

Aquisição de fábrica de gelo

Projeto

Un.

1

15.000,00

1

20.000,00

 

-

 

-

 

Construção de pier ou cais para atracação de embarcações

Projeto

Un.

1

15.000,00

1

20.000,00

 

-

 

-

 

Construção de rampas para reforma de embarcações

Projeto

Un.

4

10.000,00

2

12.000,00

 

-

 

-

 

Criação de arrecifes artificiais

Projeto

Un.

15

5.000,00

15

5.000,00

15

5.000,00

15

5.000,00

 

Construção de Terminal Pesqueiro

Projeto

Un.

1

30.000,00

1

40.000,00

 

-

 

-

 

Construção e implantação de telecentro para comunidades pesqueiras

Projeto

Un.

2

10.000,00

2

10.000,00

2

15.000,00

1

15.000,00

 

Criação e apoio de reservas ornamentais no cultivo da tilápia e apoio a aquicultura

Projeto

Un.

1

7.000,00

1

8.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

122.000,00

 

175.000,00

 

30.000,00

 

30.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:       0009-  DESENVOLVIMENTO DA PESCA

TOTAL DO PROGRAMA:

591.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA, COM INCENTIVO A GENÉTICA, A PRODUÇÃO, A INDUSTRIALIZAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: PESCADOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004-Convênios

 

 

FUNÇÃO:

20

SUBFUNÇÃO:

602- Promoção da Produção Animal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Cultivo de Maricultura

Atividade

Un.

2

5.000,00

2

5.000,00

2

5.000,00

2

5.000,00

 

Criação da feira do pescador artesanal

Atividade

Un.

1

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

 

Gerenciamento e manutenção do centro integral de pesca artesanal

Atividade

Un.

1

12.000,00

1

12.000,00

1

12.000,00

1

12.000,00

 

Implantação de aulas de Biologia Marinha

Atividade

Un.

100

5.000,00

100

5.000,00

100

5.000,00

100

5.000,00

 

Reforma e ampliação do cais da Barra e Pontal

Projeto

Un.

1

5.000,00

1

15.000,00

1

20.000,00

1

20.000,00

 

Capacitação de Pescadores

Atividade

Un.

240

10.000,00

300

12.000,00

300

12.000,00

300

12.000,00

 

Manutenção do CIPAR

Atividade

Global

 

5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

47.000,00

 

59.000,00

 

64.000,00

 

64.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:      0002- APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 008 - MDE

 

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Atividade

Global

1

720.000,00

1

800.892,80

1

1.048.684,88

1

1.170.000,00

 

Construção ou Aquisição de Prédio da Secretaria Municipal de Educação

Projeto

%

22%

100.000,00

60%

256.600,00

18%

84.000,00

 

-

 

Realização de eventos escolares, educacionais, feiras, jogos, desfiles e etc

Atividade

Un.

8

225.000,00

8

160.000,00

8

200.000,00

8

260.000,00

 

Manutenção das Atividades do EJA

Atividade

Global

1

15.000,00

1

20.000,00

1

25.000,00

1

30.000,00

 

Manutenção da Educação Infantil

Atividade

Global

1

140.000,00

1

135.000,00

1

140.000,00

1

160.000,00

 

Manutenção do Ensino Fundamental

Atividade

Global

1

225.000,00

1

205.000,00

1

235.000,00

1

255.000,00

 

Capacitação de Servidores

Atividade

Un.

55

30.000,00

60

32.000,00

65

50.000,00

70

36.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

1.455.000,00

 

1.609.492,80

 

1.782.684,88

 

1.911.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

33.423.743,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 008 - MDE

 

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

361-Ensino Fundamental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção do Ensino Fundamental

Atividade

Global

 

207.500,00

 

321.000,00

 

326.350,00

 

390.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

207.500,00

 

321.000,00

 

326.350,00

 

390.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0020- ENSINO INFANTIL PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MDE - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:ASSEGURAR ATENDIMENTO A CRIANÇAS  DE 0 A 4 ANOS EM CRECHES  E CAPACITAR CRIANÇA  DE 4 A 6 ANOS PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, PROPORCIONANDO-LHE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 008 - MDE

 

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

365- Educação Infantil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção da Educação Infantil

Atividade

Global

 

307.500,00

 

321.000,00

 

321.350,00

 

380.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

307.500,00

 

321.000,00

 

321.350,00

 

380.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:      0015- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

TOTAL DO PROGRAMA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  FUNDEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 1º. E 2º.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% E 006 - FUNDEB 60%

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

366-Educação de Jovens e Adultos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 40%

Atividade

Global

1

5.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

1

12.000,00

 

Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA - FUNDEB 60%

Atividade

Global

1

112.000,00

1

115.000,00

1

120.000,00

1

125.000,00

 

Implantação e Manutenção de Laboratórios de Informática das Escolas do Ensino Fundamental

Projeto

Un.

2

15.000,00

1

18.000,00

1

20.000,00

1

23.000,00

 

Aquisição de equipamentos eletro-eletrônicos para as escolas de ensino fundamental

Projeto

Un.

120

70.000,00

100

55.000,00

80

85.000,00

70

90.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

202.000,00

 

198.000,00

 

235.000,00

 

250.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:      0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

33.423.743,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 010-Educação - transferências do FNDE

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

361-Ensino Fundamental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Atividade

Dias

365

10.000,00

365

10.660,00

365

11.384,88

365

12.159,05

 

Manutenção do Ensino Fundamental com recursos do salário-educação

Atividade

Dias

365

25.000,00

365

50.000,00

365

35.000,00

365

40.000,00

 

Construção, Ampliação e Reforma de escolas da rede municipal de ensino fundamental - Salário Educação

Projeto

Un.

1

100.000,00

1

80.000,00

1

106.159,80

1

193.578,66

 

Implantação do Programa de Vídeo Monitoramento fixo - Salário Educação

Projeto

Un.

10

45.000,00

10

45.000,00

15

55.000,00

7

40.000,00

 

Apoio ao Projeto Reviver (Contra Turno) - Salário Educação

Atividade

Un.

2000

55.000,00

2000

59.850,00

2000

60.000,00

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

235.000,00

 

245.510,00

 

267.544,68

 

285.737,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:      0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

33.423.743,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  FUNDEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% e 006-FUNDEB 60%

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

361-Ensino Fundamental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Mantenção do ensino fundamental - FUNDEB 40%

Atividade

Dias

365

2.214.800,00

365

2.030.296,00

365

2.086.502,00

365

2.079.950,00

 

Manutenção do ensino fundamental -FUNDEB   60% Ensino Fundamental

Atividade

Dias

365

3.856.000,00

365

3.793.320,00

365

3.726.541,20

365

3.800.000,00

 

Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da rede Municipal de Ensino Fundamental

Projeto

Un.

4

520.000,00

4

643.400,00

4

791.600,00

5

1.200.000,00

 

Reaparelhamento das Escolas do Ensino Fundamental

Projeto

Un.

6

65.000,00

7

120.000,00

5

90.000,00

5

95.000,00

 

Implantação e manutenção de laboratórios de Informática

Projeto

Un.

2

15.000,00

1

18.000,00

1

20.000,00

1

23.000,00

 

Aquisição de equipamentos eletro-eletrônicos

Projeto

Un.

120

55.000,00

100

60.000,00

80

60.000,00

70

80.000,00

 

Aquisição de materiais e equipamentos esportivos para a prática das aulas de Educação física nas escolas

Projeto

Un.

200

12.000,00

150

15.000,00

100

12.500,00

150

18.000,00

 

Aquisição de material didático

Atividade

Un.

180

72.000,00

210

85.000,00

200

88.000,00

250

95.000,00

 

Promoção de eventos escolares, educacionais, feiras, jogos, desfiles, etc.

Atividade

Un.

8

15.000,00

8

15.300,00

8

15.606,00

8

15.900,00

 

Promoção de cursos, seminários e fóruns sobre temas educacionais (formação continuada)

Atividade

Un.

5

35.000,00

5

40.000,00

4

40.000,00

6

95.000,00

 

Implantação de bibliotecas nas escolas inclusive virtual e itinerante

Projeto

Un.

4

90.000,00

4

105.000,00

4

85.000,00

4

100.000,00

 

Construção, ampliação e reforma de quadras e ginásio poliesportivo

Projeto

Un.

3

100.000,00

3

230.000,00

3

272.218,45

4

500.000,00

 

TOTAL

 

 

 

7.049.800,00

 

7.155.316,00

 

7.287.967,65

 

8.101.850,00

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:     0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

33.423.743,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  FUNDEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DO 1° AO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% e 006-FUNDEB 60%

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

361-Ensino Fundamental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Aquisição de veículos

Projeto

Un.

2

150.000,00

2

120.000,00

3

200.000,00

3

240.000,00

 

Aquisição de utensílio de eletrodomésticos para as cozinhas e refeitórios

Projeto

Un.

15

80.000,00

20

90.000,00

20

95.000,00

10

95.000,00

 

Aquisição de materiais e equipamentos esportivos para a prática das aulas de Educação Física nas escolas

Projeto

Un.

200

12.000,00

150

15.000,00

100

12.500,00

150

18.000,00

 

Construção de uma creche em Pontal *

Projeto

Um.

1

40.000,00

1

30.000,00

1

30.000,00

1

30.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

282.000,00

 

255.000,00

 

337.500,00

 

383.000,00

 

*Emenda aditiva nº 07/09, (sem origem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:      0016- ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

33.423.743,47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  FUNDEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: Alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental com necessidades especiais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40%

 

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

367- Educação Especial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção da Educação Especial

Atividade

Dias

365

157.667,43

365

160.000,00

365

180.000,00

365

185.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

157.667,43

 

160.000,00

 

180.000,00

 

185.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:    0017- TRANSPORTE ESCOLAR

TOTAL DO PROGRAMA:

4.380.430,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  FUNDEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DOS ALUNOS ÀS ESCOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40%

 

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

361- Ensino Fundamental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção do transporte escolar com recurso do FUNDEB

Atividade

Dias

365

467.200,00

365

476.544,00

365

504.722,40

365

520.000,00

 

Aquisição de veículos

Projeto

Un.

3

310.000,00

3

320.000,00

3

407.312,60

1

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

777.200,00

 

796.544,00

 

912.035,00

 

620.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:     0017- TRANSPORTE ESCOLAR

TOTAL DO PROGRAMA:

4.380.430,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO DOS ALUNOS ÀS ESCOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:  O PROGRAMA SERÁ O CONDUTOR E NORTEADOR DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GARANTINDO O ACESSO, A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA, ATRAVÉS DE REGIME DE COLABORAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio  010-  Transferências do FNDE 004-Convênios

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

361- Ensino Fundamental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364 - Ensino Superior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção do transporte escolar com recurso PNATE

Atividade

Dias

365

50.000,00

365

53.300,00

365

56.924,40

365

60.795,26

 

Manutenção do transporte escolar do ensino superior

Atividade

Dias

365

150.000,00

365

170.000,00

365

180.000,00

365

200.000,00

 

Manutenção do transporte escolar  - SEDU

Atividade

Dias

365

80.000,00

365

85.280,00

365

91.079,04

365

97.272,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

280.000,00

 

308.580,00

 

328.003,44

 

358.067,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:     0018- SUPORTE EDUCACIONAL EXTRACURRILAR

TOTAL DO PROGRAMA:

1.700.115,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PROPORCIONAR ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO EDUCACIONAL FORA DAS ESCOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:  O PROGRAMA SERÁ O CONDUTOR E NORTEADOR DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, GARANTINDO O ACESSO, A PERMANÊNCIA E O SUCESSO DO ALUNO NA ESCOLA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364 - Ensino Superior

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das ações não contempladas pelos 25%

Atividade

Dias

365

300.000,00

365

306.000,00

365

318.365,00

365

324.750,00

 

Aquisição de instrumentos para Escola de Música

Projeto

Un.

15

20.000,00

15

20.000,00

30

35.000,00

 

-

 

Aquisição de uniformes para rede municipal de ensino

Projeto

Un.

2500

20.000,00

3000

20.000,00

3500

25.000,00

3500

40.000,00

 

Construção de Espaço Físico para oficinas de música e outras atividades artísticas

Projeto

Un.

 

-

 

-

1

35.000,00

 

-

 

Concessão de Bolsa de estudos para estudantes do município

Atividade

Global

 

56.000,00

 

60.000,00

 

60.000,00

 

60.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

396.000,00

 

406.000,00

 

473.365,00

 

424.750,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:      0019- ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR

TOTAL DO PROGRAMA:

1.003.539,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM SALA DE AULA, CONTRIBUINDO PARA O CRESCIMENTO, O DESENVOLVIMENTO, A APRENDIZAGEM E O RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES, BEM COMO A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 010- Educação - Transferências do FNDE e 005-Recurso próprio

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

306- Alimentação e Nutrição

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção da Merenda Escolar - PNAC

Atividade

Dias

200

20.000,00

200

21.320,00

200

22.769,76

200

24.318,10

 

Manutenção da Merenda Escolar - PNAP

Atividade

Dias

200

30.000,00

200

31.980,00

200

34.154,64

200

36.477,16

 

Manutenção da Merenda Escolar - PNAEF

Atividade

Dias

200

38.151,00

200

41.214,00

200

44.596,40

200

48.220,26

 

Implementação de hortas nas escolas do ensino fundamental e infantil

Atividade

Un.

5

4.000,00

5

5.000,00

8

6.500,00

5

6.000,00

 

Manutenção da Merenda Escolar - PNAE EJA

Atividade

Dias

200

11.849,00

200

12.086,00

200

12.328,00

200

12.575,00

 

Complementação do Programa de Merenda Escolar

Atividade

Dias

200

120.000,00

200

130.000,00

200

140.000,00

200

150.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

224.000,00

 

241.600,00

 

260.348,80

 

277.590,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:     0020- EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

19.364.983,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  FUNDEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:ASSEGURAR ATENDIMENTO A CRIANÇAS  DE 0 A 4 ANOS EM CRECHES  E CAPACITAR CRIANÇA  DE 4 A 6 ANOS PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, PROPORCIONANDO-LHE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% e 006-FUNDEB 60%

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

365 Educação Infantil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Mantenção do ensino infantil - FUNDEB 40%

Atividade

Dias

365

435.000,00

365

445.990,00

365

467.077,32

365

518.238,58

 

Manutenção do ensino infantil -FUNDEB   60%

Atividade

Dias

365

2.185.000,00

365

2.600.610,00

365

2.446.771,48

365

2.533.141,97

 

Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da rede Municipal

Projeto

Un.

3

450.000,00

3

603.739,49

3

850.000,00

4

900.000,00

 

Reaparelhamento das Escolas

Projeto

Un.

5

80.000,00

5

185.000,00

4

185.000,00

4

190.000,00

 

Implantação e manutenção de laboratórios de Informática

Projeto

Un.

1

15.000,00

1

18.000,00

1

20.000,00

1

23.000,00

 

Aquisição de equipamentos eletro-eletrônicos

Projeto

Un.

120

70.000,00

100

85.000,00

80

85.000,00

70

90.000,00

 

Promoção de eventos escolares, educacionais, feiras, jogos, desfiles, etc.

Atividade

Un.

8

15.000,00

8

25.300,00

8

15.606,00

8

15.920,00

 

Promoção de cursos, seminários e fóruns sobre temas educacionais (formação continuada)

Atividade

Un.

5

65.000,00

5

85.000,00

4

55.000,00

6

80.000,00

 

Implantação de bibliotecas nas escolas inclusive virtual e itinerante

Projeto

Un.

4

90.000,00

4

50.000,00

4

85.000,00

4

100.000,00

 

Construção, ampliação e reforma de quadras e ginásio poliesportivo

Projeto

Un.

3

180.000,00

2

150.000,00

4

500.000,00

3

500.000,00

 

Aquisição de veículos

Projeto

Un.

2

100.000,00

2

120.000,00

1

40.000,00

2

140.000,00

 

TOTAL

 

 

 

3.685.000,00

 

4.368.639,49

 

4.749.454,80

 

5.090.300,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:     0020- EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

19.364.983,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  FUNDEB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:ASSEGURAR ATENDIMENTO A CRIANÇAS  DE 0 A 4 ANOS EM CRECHES  E CAPACITAR CRIANÇA  DE 4 A 6 ANOS PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, PROPORCIONANDO-LHE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 007- FUNDEB 40% e 006-FUNDEB 60%

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

365 Educação Infantil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Aquisição de utensílios e eletrodomésticos para as cozinhas e refeitórios

Projeto

Un.

15

80.000,00

20

90.000,00

20

95.000,00

10

100.000,00

 

Aquisição de materiais e equipamentos esportivos para a prática das aulas de Educação Física nas escolas

Projeto

Un.

10

25.000,00

10

27.000,00

10

30.000,00

10

35.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

105.000,00

 

117.000,00

 

125.000,00

 

135.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:     0020- EDUCAÇÃO INFANTIL PARA TODOS

TOTAL DO PROGRAMA:

19.364.983,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  RECURSO PRÓPRIO, CONVÊNIOS E PROGRAMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:ASSEGURAR ATENDIMENTO A CRIANÇAS  DE 0 A 4 ANOS EM CRECHES  E CAPACITAR CRIANÇA  DE 4 A 6 ANOS PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, PROPORCIONANDO-LHE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIAL, FÍSICO E I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: ALUNOS DE CRECHES E PRÉ ESCOLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MANTER E AMPLIAR ATIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 010 - Transferências do FNDE

 

 

 

FUNÇÃO:

12

SUBFUNÇÃO:

365 Educação Infantil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Construção, ampliação e reforma de escolas da Rede Municipal de Educação Infantil - Salário Educação

Projeto

Un.

1

100.000,00

1

100.000,00

1

106.159,80

1

193.578,67

 

Manutenção do Ensino Infantil - Salário Educação

Atividade

Un.

1

25.000,00

1

30.000,00

1

35.000,00

1

40.000,00

 

Implantação do Programa de Vídeo Monitoramento fixo - Salário Educação

Projeto

Un.

10

45.000,00

10

45.000,00

15

55.000,00

7

40.000,00

 

Apoio ao Projeto Reviver (Contra Turno) - Salário Educação

Atividade

Un.

2000

55.000,00

2000

59.850,00

2000

60.000,00

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

225.000,00

 

234.850,00

 

256.159,80

 

273.578,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0002- APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças

Atividade

Dias

365

1.128.000,00

365

1.150.560,00

365

1.200.000,00

365

1.480.209,97

 

Capacitação de pessoal

Atividade

Un.

10

4.000,00

10

4.080,00

10

6.000,00

10

4.250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

1.132.000,00

 

1.154.640,00

 

1.206.000,00

 

1.484.459,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:     0008- ADMINISTRAÇÃO  FINANCEIRA

TOTAL DO PROGRAMA:

336.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PROMOVER O CRESCIMENTO REAL E CONTINUADO DA ARRECADAÇÃO COM EQUILÍBIO DAS CONTAS PÚBLICAS PARA A OTIMIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO; CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES; ESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

123-Administração Financeira

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Realização de cursos, eventos e palestras

Atividade

Un.

10

4.500,00

10

4.500,00

10

12.000,00

10

10.000,00

 

Integração em rede do sistema contábil entre todas as unidades orçamentárias

Projeto

Un.

1

15.000,00

1

10.000,00

1

5.000,00

 

-

 

Otimização do sistema contábil e tributário

Projeto

Un.

2

20.000,00

2

10.000,00

 

-

 

-

 

Contratação de estagiários

Atividade

Un.

2

12.000,00

2

12.000,00

2

12.000,00

 

-

 

Aquisição de computadores e materiais de informática

Projeto

Un.

5

12.500,00

2

5.000,00

1

2.500,00

1

2.500,00

 

Aquisição de veículos e motocicletas

Projeto

Un.

1

25.000,00

 

-

1

25.000,00

1

11.500,00

 

Incentivo Fiscais

Atividade

Un.

1

30.000,00

1

31.000,00

1

32.000,00

1

32.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

119.000,00

 

72.500,00

 

88.500,00

 

56.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0002-  APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

Atividade

Dias

365

3.200.000,00

365

3.212.000,00

365

3.650.000,00

365

4.050.000,00

 

Manutenção de prédios públicos e pequenas reformas

Atividade

Un.

100

20.000,00

100

25.000,00

100

50.000,00

100

60.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

3.220.000,00

 

3.237.000,00

 

3.700.000,00

 

4.110.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0010-  INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

TOTAL DO PROGRAMA:

7.838.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO ATUAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Melhoria e expansão dos serviços públicos prestados à sociedade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005-Recurso Próprio e 004-Convênios

 

 

 FUNÇÃO:

15

 SUBFUNÇÃO:

451-Infra-Estrutura Urbana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Construção da Rodoviária Municipal

Projeto

Un.

1

       50.000,00

1

          50.000,00

1

       50.000,00

 

                  -  

 

Construção de Portal nas entradas da cidade

Projeto

Un.

3

       75.000,00

1

          25.000,00

 

                   -  

 

                  -  

 

Pavimentação  e drenagem  de ruas e avenidas *    **   ***

Projeto

Km

2,75

     770.000,00

2,75

        845.000,00

3

      763.000,00

2,75

  1.120.000,00

 

Urbanização e padronização da Orla Marítima

Projeto

km

2

     100.000,00

2

        100.000,00

2

       50.000,00

2

       80.000,00

 

Construção de Praças Paisagísticas em Pontal*

Projeto

Un.

2

       40.000,00

3

          55.000,00

3

       55.000,00

2

       90.000,00

 

Aquisição e/ou  desapropriação de terrenos para construção de quadras

Projeto

Un.

1

       50.000,00

1

          50.000,00

1

       60.000,00

1

       70.000,00

 

Manutenção da usina de asfalto

Atividade

Dias

 

                  -  

 

                     -  

365

      240.000,00

365

     120.000,00

 

Aquisição de maquinários e veículos

Projeto

Un.

2

     100.000,00

2

        100.000,00

2

      100.000,00

2

     150.000,00

 

Construção/ampliação do cemitério público

Projeto

Un.

 

                  -  

1

        150.000,00

1

      300.000,00

 

                  -  

 

Aquisição de terreno e Construção das Sedes Secretarias de Obras, Transporte, Segurança e Trânsito

Projeto

Un.

 

                  -  

1

        100.000,00

1

      300.000,00

1

     200.000,00

 

Construção e instalação de usina de asfalto

Projeto

Un.

 

                  -  

1

          50.000,00

 

                   -  

 

                  -  

 

Instalação de rede de esgoto em Pontal **

Projeto

Um.

1

       50.000,00

1

          30.000,00

1

       30.000,00

1

       50.000,00

 

Construção de uma ponte no centro de Brejo dos Patos***

Projeto

Um

1

       20.000,00

1

          15.000,00

1

       17.000,00

1

       20.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

  1.255.000,00

 

      1.570.000,00

 

   1.965.000,00

 

  1.900.000,00

 

* Emenda aditiva nº 04/09, **Emenda aditiva nº 06/09, *Emenda aditiva nº 13/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0010- INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

TOTAL DO PROGRAMA:

        7.838.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS, ENVOLVENDO ATUAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: MELHORIA E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005-Recurso Próprio e 004-Convênios

 

 

 FUNÇÃO:

15

 SUBFUNÇÃO:

451-Infra-Estrutura Urbana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Construção e Reforma de abrigos em Ponto de ônibus *

Projeto

Un.

15

30.000,00

15

30.000,00

15

30.000,00

15

30.000,00

 

Construção de alambrados e bancos em quadras e praças

Projeto

Un.

10

55.000,00

10

56.000,00

10

57.000,00

10

58.000,00

 

Construção e reformas de pontes

Projeto

Un.

2

10.000,00

2

15.000,00

2

17.000,00

2

20.000,00

 

Instalação de placas indicativas de ruas, avenidas e localidades do município

Atividade

Rua

200

35.000,00

200

35.000,00

200

40.000,00

 

-

 

Drenagem e urbanização do Porto da Barra

Projeto

Un.

1

39.000,00

1

100.000,00

1

110.000,00

1

120.000,00

 

Construção de capelas mortuárias, inclusive aquisição de terrenos

Projeto

Un.

1

50.000,00

1

50.000,00

1

50.000,00

 

-

 

Revitalização e urbanização do porto pesqueiro

Projeto

Un.

1

30.000,00

1

30.000,00

 

-

 

-

 

Construção de abrigos nos pontos de taxistas de Marataìzes*

Projeto

Um

5

10.000,00

5

10.000,00

5

15.000,00

5

16.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

259.000,00

 

326.000,00

 

319.000,00

 

244.000,00

 

*Emenda aditiva nº 10/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0011- SANEAMENTO BÁSICO

TOTAL DO PROGRAMA:

1.260.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: AMPLIAR O SISTEMA DE SANEAMENTO, PARA MELHORAR A SAÚDE E AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA POPULAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: SOCIEDADE EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- RECURSO PRÓPRIO e 004- Convênios

 

 

FUNÇÃO:

17

SUBFUNÇÃO:

512- Saneamento básico urbano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Construção e/ou ampliação da rede de água tratada

Projeto

Un.

1

50.000,00

1

50.000,00

1

50.000,00

1

50.000,00

 

Construção e/ou ampliação da rede de esgoto

Projeto

Un.

1

150.000,00

1

200.000,00

1

250.000,00

1

400.000,00

 

Manutenção da rede de água tratada, de esgoto e de drenagem pluvial

Atividade

Dias

365

15.000,00

365

15.000,00

365

15.000,00

365

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

215.000,00

 

265.000,00

 

315.000,00

 

465.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:       0012- LIMPEZA PÚBLICA

TOTAL DO PROGRAMA:

1.885.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: COLETAR O LIXO DOMICILIAR, PROMOVER A VARRIÇÃO DOS LOGRADOUROS E DAR DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA AO LIXO DE FORMA A PRESERVAR A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E A SAÚDE DA POPULAÇÃO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004- Convênios

 

 

FUNÇÃO:

15

SUBFUNÇÃO:

452-Serviços Urbanos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Implantação de Usinas de Tratamento de lixo

Projeto

Un.

1

50.000,00

 

-

 

-

 

-

 

Transbordo e Transporte de resíduos sólidos

Projeto

Tonelada

6000

50.000,00

6300

60.000,00

6600

60.000,00

7000

60.000,00

 

Aquisição de caminhões, poliguindaste e coletores de lixo

Projeto

Un.

1

50.000,00

1

50.000,00

 

-

 

-

 

Manutenção dos serviços de limpeza pública

Atividade

Dias

365

370.000,00

365

370.000,00

365

380.000,00

365

385.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

520.000,00

 

480.000,00

 

440.000,00

 

445.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:       0013- ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL

TOTAL DO PROGRAMA:

4.175.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: AMPLIAR E MANTER AS ÁREAS ILUMINADAS DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL PARA AUMENTAR O CONFORTO E A SEGURANÇA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO URBANA E RURAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

25

SUBFUNÇÃO:

752- Energia Elétrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Aquisição de veículos para iluminação pública

Projeto

Un.

1

25.000,00

0

-

 

 

1

100.000,00

 

Aquisição de equipamentos para manutenção da iluminação pública

Projeto

Un.

1

40.000,00

1

45.000,00

1

47.000,00

1

50.000,00

 

Manutenção dos serviços de iluminação pública

Atividade

Dias

365

900.000,00

365

910.000,00

365

920.000,00

365

1.000.000,00

 

Ampliação da rede elétrica rural

Projeto

Km

2

5.000,00

2

5.000,00

2

5.000,00

4

10.000,00

 

Iluminação /urbanização de ruas e orlas marítimas

Projeto

%

25

20.000,00

25

21.000,00

25

22.000,00

25

50.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

990.000,00

 

981.000,00

 

994.000,00

 

1.210.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0002- APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

121-Planejamento e Orçamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável

Atividade

Dias

 

200.000,00

 

204.000,00

 

206.000,00

 

210.120,00

 

Capacitação de Pessoal

Atividade

Un.

 

500,00

 

600,00

 

650,00

 

700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

200.500,00

 

204.600,00

 

206.650,00

 

210.820,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0004- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

TOTAL DO PROGRAMA:

616.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio e 004-Convênios

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

121-Planejamento e Orçamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Implantação do centro de atendimento ao cidadão

Projeto

Un.

1

15.000,00

 

-

 

-

 

-

 

Manutenção do centro de atendimento ao cidadão

Atividade

Un.

1

10.500,00

1

12.000,00

1

12.500,00

1

13.000,00

 

Criação do Departamento de Engenharia e captação de recursos

Projeto

Un.

1

15.000,00

 

-

 

-

 

-

 

Aquisição de computadores e equipamentos de informática

Projeto

Un.

1

6.000,00

1

6.000,00

1

6.000,00

1

6.000,00

 

Aquisição de programas informatizados e softwares

Projeto

Un.

1

8.000,00

1

8.000,00

1

8.000,00

1

8.000,00

 

Aquisição de veículos

Projeto

Un.

1

25.000,00

 

-

1

28.000,00

 

-

 

Adequação ao Plano Diretor Municipal

Atividade

Un.

1

20.000,00

 

-

1

20.000,00

 

-

 

Realização de seminários, audiências públicas e cursos

Atividade

Un.

5

12.000,00

5

15.000,00

5

15.000,00

5

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

111.500,00

 

41.000,00

 

89.500,00

 

42.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0004- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

TOTAL DO PROGRAMA:

616.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio e 004-Convênios

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

121-Planejamento e Orçamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Elaboração de projeto para aquisição de áreas para loteamentos, urbanização de lotes existentes e implantação de novos lotes urbanizados

Projeto

Un.

2

30.000,00

2

31.000,00

2

32.000,00

2

35.000,00

 

Aquisição de áreas para implantação de distrito industrial

Projeto

Un.

1

15.000,00

1

15.000,00

1

15.000,00

1

1.500,00

 

Identificação e disponibilização de áreas para investimentos

Projeto

Un.

1

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

 

Implantação de Orçamento Participativo

Atividade

Un.

1

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

1

5.000,00

 

Realizar eventos e ações que promovam o empreendedorismo e a capacitação dos agentes econômicos, através do salão do empreendedor

Atividade

Un.

3

10.000,00

3

12.000,00

3

12.500,00

3

23.000,00

 

Apoiar eventos, incentivando  o surgimento de feiras de negócios voltadas aos mais diversos ramos da economia regional e local

Projeto

Un.

2

15.000,00

3

15.000,00

5

15.000,00

5

15.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

       80.000,00

 

          83.000,00

 

       84.500,00

 

       84.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0002-  APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

      57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

 FUNÇÃO:

10

 SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde

Atividade

Dias

 

2.579.368,10

 

2.701.754,03

 

2.958.172,54

 

3.290.182,25

 

Desapropriação ou aquisição de terreno e Construção da Sede da SEMSA

Projeto

Un.

1

50.000,00

1

20.000,00

 

 

 

-

 

Aquisição de veículos

Projeto

Un.

1

30.000,00

1

30.000,00

1

30.000,00

2

60.000,00

 

Manutenção do Conselho de saúde

Atividade

Dias

365

10.000,00

365

10.000,00

365

10.000,00

365

10.000,00

 

Capacitação de servidores

Atividade

Un.

 

3.060,00

 

3.121,20

 

3.183,62

 

3.247,30

 

Comunicação e Divulgação das Políticas de Saúde Pública Municipal

Atividade

Global

 

5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

2.677.428,10

 

2.769.875,23

 

3.006.356,16

 

3.368.429,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0021- ATENÇÃO BÁSICA

TOTAL DO PROGRAMA:

12.111.600,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 014-Saúde-Recursos Próprios

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

301 - Atenção Básica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção do PSF - Recurso Próprio (15%)

Atividade

Dias

365

200.000,00

365

410.000,00

365

318.200,00

365

400.000,00

 

Manutenção do PACS - Recurso Próprio (15%)

Atividade

Dias

365

20.000,00

365

25.000,00

365

30.000,00

365

30.600,00

 

Construção, reforma e ampliação dos postos, inclusive desapropriação

Projeto

Un.

2

100.000,00

3

120.000,00

3

150.000,00

3

200.000,00

 

Aquisição de Unidade Móvel

Projeto

Un.

1

60.000,00

1

70.000,00

 

-

 

-

 

Manutenção de Unidade Móvel

Atividade

Un.

1

2.500,00

2

5.000,00

2

5.000,00

2

5.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

382.500,00

 

630.000,00

 

503.200,00

 

635.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0021- ATENÇÃO BÁSICA

TOTAL DO PROGRAMA:

12.111.600,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ATENÇÃO BÁSICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 015-Saúde-Recursos do SUS

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

301 - Atenção Básica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção dos Postos de Atenção Básica -  PAB FIXO

Atividade

Dias

365

300.000,00

365

330.000,00

365

340.000,00

365

350.000,00

 

Estratégias de Saúde da Família - PAB FIXO

Atividade

Un.

 

-

1

20.000,00

3

60.000,00

3

60.000,00

 

Manutenção do Programa Saúde Bucal

Atividade

Dias

365

65.000,00

365

69.290,00

365

74.001,72

365

79.033,84

 

Construção, e reformas de Postos de Atenção Básica -PAB

Projeto

Un.

3

125.000,00

3

87.680,73

3

91.626,36

3

95.749,54

 

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF SUS

Atividade

Dias

365

585.000,00

365

623.610,00

365

666.015,48

365

711.304,53

 

Manutenção do Programa Agentes Comunitários - PACS SUS

Atividade

Dias

365

795.000,00

365

847.470,00

365

905.097,96

365

966.644,62

 

Capacitação de servidores-PAB FIXO

Atividade

Un.

5

900,00

5

1.000,00

5

1.050,00

5

1.100,00

 

Manutenção do PSF com recursos do PAB FIXO

Atividade

Dias

365

220.000,00

365

240.000,00

365

240.000,00

365

275.919,43

 

Manutenção do PACS com recursos do PAB FIXO

Atividade

Dias

365

162.361,18

365

182.925,69

365

187.519,30

365

200.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

2.253.261,18

 

2.401.976,42

 

2.565.310,82

 

2.739.751,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0022- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TOTAL DO PROGRAMA:

3.923.157,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Qualificar e regulamentar, por meio dos Hospitais Regionais e demais Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, os serviços de média e alta complexidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 014-Saúde-Recursos Próprios

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Transferência de recursos a Instituições de Média e Alta Complexidade

Atividade

Un.

 

300.000,00

 

350.000,00

 

400.000,00

 

500.000,00

 

Desapropriação ou aquisição de terreno e Construção do Pronto Atendimento Infantil Municipal

 

 

 

-

 

-

1

150.000,00

 

-

 

Aquisição de medicamentos e exames emergênciais não preconizados pelo PAB/MAC

Atividade

Global

 

20.000,00

 

20.000,00

 

20.000,00

 

20.000,00

 

Desapropriação ou aquisição de terreno, construção e manut. Do Centro de Especialidade Odontológica

Projeto

Un.

1

100.000,00

 

-

 

-

 

-

 

Construção do Centro de Tratamento aos Toxicômanos, álcool e outras drogas- CAPS I

Projeto

Un.

1

25.000,00

1

50.000,00

 

-

 

-

 

Construção do centro de reabilitação fisioterápica

Projeto

%

 

-

 

-

50%

100.000,00

50%

100.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

445.000,00

 

420.000,00

 

670.000,00

 

620.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0022- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TOTAL DO PROGRAMA:

3.923.157,27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: Qualificar e regulamentar, por meio dos Hospitais Regionais e demais Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, os serviços de média e alta complexidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 017-Demais Recursos do Estado

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

302- Assistência hospitalar e ambulatorial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção dos Serviços Hospitalares e Ambulatoriais-MAC

Atividade

Un.

365

305.000,00

365

330.400,00

365

243.375,20

365

388.301,67

 

Aquisição de aparelhos de média e alta complexidade

Projeto

Un.

1

35.000,00

1

35.000,00

2

150.000,00

2

35.000,00

 

Participação no Projeto SAMU

Atividade

Un.

1

10.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

 

Participação no Consórcio Intermuicipal de Saúde

Atividade

Un.

1

50.000,00

1

51.000,00

1

52.020,00

1

53.060,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

400.000,00

 

426.400,00

 

455.395,20

 

486.362,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0023- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TOTAL DO PROGRAMA:

1.097.180,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: MANTER A OFERTA DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS SUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 014-Saúde-Recursos Próprios

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

303 - Suporte profilático e terapêutico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Aquisição de medicamentos farmácia básica (contra-partida 15%)

Atividade

Dias

365

39.000,00

365

40.000,00

365

41.000,00

365

41.000,00

 

Construção da Farmácia Cidadã

Projeto

Un.

 

-

1

30.000,00

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

39.000,00

 

70.000,00

 

41.000,00

 

41.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0023- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

TOTAL DO PROGRAMA:

1.097.180,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: MANTER A OFERTA DE INSUMOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: USUÁRIOS SUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 015-Saúde-Recursos do SUS e 017-Demais Recursos do Estado

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

303 - Suporte profilático e terapêutico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção da Farmácia Básica

Atividade

Dias

365

195.000,00

365

207.870,00

365

222.005,16

365

237.101,51

 

Manutenção do Programa Hiperdia

Atividade

Dias

365

10.000,00

365

10.660,00

365

11.384,88

365

12.159,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

205.000,00

 

218.530,00

 

233.390,04

 

249.260,56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0024-  VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TOTAL DO PROGRAMA:

2.651.858,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO  MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS, SURTOS E ENDEMIAS E EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS, BEM COMO RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO MEDIANTE A GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS, SERVIÇOS E DOS AMBIENTES SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 014-Saúde-Recursos Próprios

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

305 - Vigilância Epidemiológica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção do ECD - RECURSO PRÓPRIO (15%)

Atividade

Dias

 

185.000,00

 

188.700,00

 

192.474,00

 

196.323,48

 

Construção da Unidade Sanitária Animal

Projeto

Un.

 

-

 

-

1

50.000,00

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

185.000,00

 

188.700,00

 

242.474,00

 

196.323,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0024- VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TOTAL DO PROGRAMA:

2.651.858,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS, SURTOS E ENDEMIAS E EMERGÊNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS, BEM COMO RISCOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO MEDIANTE A GARANTIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS, SERVIÇOS E DOS AMBIENTES SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 015-Saúde-Recursos do SUS

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

305 - Vigilância Epidemiológica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304 - Vigilância Sanitária

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção da Vigilância Sanitária - VISA

Atividade

Dias

365

28.500,00

365

40.640,00

365

43.039,52

365

46.136,21

 

Manutenção da Vigilância Epidemiológica - ECD

Atividade

Dias

365

370.000,00

365

394.420,00

365

421.240,56

365

449.884,92

 

Aquisição de veículos - VISA

Projeto

Un.

1

27.000,00

 

-

 

-

 

-

 

Implantação do disque denúcia - VISA

Projeto

Un.

1

10.000,00

 

-

 

-

 

-

 

Manutenção do disque denúncia - VISA

Atividade

Un.

1

1.500,00

1

2.000,00

1

2.500,00

1

2.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

437.000,00

 

437.060,00

 

466.780,08

 

498.521,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:    0025- GESTÃO DE CONVÊNIOS - SAÚDE

TOTAL DO PROGRAMA:

1.460.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 004-Convênios 005- Recurso Próprio

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

301 - Atenção Básica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Construção de US com recursos de Convênios da União

Projeto

Un.

1

50.000,00

1

100.000,00

1

100.000,00

1

90.000,00

 

Aquisição de Equipamentos para Saúde com recursos de Convênios da União

Projeto

Global

 

70.000,00

 

70.000,00

 

70.000,00

 

80.000,00

 

Construção de US com recursos de Convênios do Estado

Projeto

Un.

 

150.000,00

 

200.000,00

 

220.000,00

 

80.000,00

 

Aquisição de Equipamentos para Saúde com recursos de Convênios do Estado

Projeto

Un.

 

50.000,00

 

50.000,00

 

55.000,00

 

25.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

320.000,00

 

420.000,00

 

445.000,00

 

275.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:       0002- APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122 - Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria  Ação Social

Atividade

Dias

365

300.000,00

365

306.000,00

365

350.000,00

365

355.000,00

 

Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar

Atividade

Dias

365

15.000,00

365

15.300,00

365

15.800,00

365

16.116,00

 

Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais

Atividade

Dias

365

10.000,00

365

12.000,00

365

12.000,00

365

12.000,00

 

Aquisição de veículos

Projeto

Un.

1

40.000,00

1

25.000,00

1

25.000,00

1

28.000,00

 

Capacitação de servidores e conselheiros, e participação em eventos, seminários e congêneres

Atividade

Un.

10

3.000,00

10

3.060,00

10

3.200,00

10

3.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

368.000,00

 

361.360,00

 

406.000,00

 

414.616,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0026- ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES

TOTAL DO PROGRAMA:

1.928.773,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO E EQUIDADE DOS USUÁRIOS E GRUPOS ESPECÍFICOS AMPLIANDO O ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS, NA  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 002-Transferências da União e 004- Convênios

FUNÇÃO:

08

SUBFUNÇÃO:

244- Assistência Comunitária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Projeto Guia Cidadão

Projeto

Global

20

1.000,00

20

1.100,00

20

1.200,00

20

1.300,00

 

Projeto escola de padeiros e escola de costura

Projeto

Un.

1

30.000,00

1

40.000,00

1

40.000,00

 

 

 

Inclusão digital

Atividade

Un.

60

15.000,00

65

18.000,00

70

20.000,00

75

22.000,00

 

Construção do CRAS

Projeto

Un.

1

75.000,00

1

80.000,00

0

-

 

-

 

Manutenção do CRAS

Atividade

Dias

365

30.000,00

90

35.000,00

365

50.000,00

365

50.000,00

 

Reforma e Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social -CREAS

Projeto

Un.

1

50.000,00

0

-

0

-

0

-

 

Manutenção do CREAS

Atividade

Dias

365

12.000,00

365

12.200,00

365

12.400,00

365

12.500,00

 

Programa de Abrigamento a crianças e adolescentes

Projeto

Un

0

-

0

-

1

150.000,00

0

-

 

Implementação do plantão social - Benefícios Eventuais (auxílio funeral, auxílio natalidade, cestas básicas,...)

Projeto

Global

150

60.000,00

150

61.800,00

150

63.636,00

150

65.509,00

 

Aquisição de passagens para carentes

Atividade

Un.

35

3.600,00

35

3.800,00

35

3.900,00

40

4.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

276.600,00

 

251.900,00

 

341.136,00

 

155.309,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0026- ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES

TOTAL DO PROGRAMA:

1.928.773,65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO E EQUIDADE DOS USUÁRIOS E GRUPOS ESPECÍFICOS AMPLIANDO O ACESSO AOS BENS  E SERVIÇOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 002-Transferências da União

 

FUNÇÃO:

08

SUBFUNÇÃO:

244- Assistência Comunitária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção da padaria comunitária e sala de costura *

Atividade

Un.

10

1.000,00

12

1.100,00

15

1.100,00

15

1.200,00

 

Manutenção do Programa Bolsa Família e CADÚNICO

Atividade

Dias

365

20.000,00

365

22.000,00

365

23.500,00

365

24.000,00

 

Subvenções a instituições sociais e filantrópicas

Projeto

Un.

3

45.000,00

3

45.900,00

3

46.818,00

3

47.754,36

 

Construção de Albergues para andarilhos

Projeto

%

0

-

60%

70.000,00

20%

20.000,00

20%

20.000,00

 

Cursos de inclusão social e produtiva

Atividade

Un.

5

35.000,00

6

35.700,00

6

36.414,00

6

37.142,29

 

Manutenção do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF

Atividade

Un.

1500

36.000,00

1500

37.000,00

1500

38.000,00

1500

40.000,00

 

Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional para usuários do SUAS

Atividade

Un.

600

15.000,00

600

16.000,00

600

16.500,00

600

17.000,00

 

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS

Atividade

Dias

365

30.000,00

365

35.000,00

365

40.000,00

365

45.000,00

 

Criação de restaurante popular *

Projeto

Um

5

1.000,00

6

1.100,00

8

1.300,00

8

1.300,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

183.000,00

 

263.800,00

 

223.632,00

 

233.396,65

 

*Emenda aditiva nº 09/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0027-  AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO

TOTAL DO PROGRAMA:

298.659,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR CONDIÇÕES DIGNAS DE VIDA AOS IDOSOS, CRIANDO CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INTEGRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE NA PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: PESSOAS IDOSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 002-Transferências da União

 

FUNÇÃO:

8

SUBFUNÇÃO:

241-Assistência ao Idoso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Reforma e ampliação do centro de convivência

Projeto

Un.

1

50.000,00

1

40.000,00

0

-

0

-

 

Manutenção do centro de convivência

Atividade

Dias

365

12.000,00

365

12.240,00

365

12.484,80

365

12.734,50

 

Construção e manutenção de Abrigo para idosos

Projeto

Un.

0

-

1

70.000,00

0

-

0

-

 

Manutenção do Programa de Atenção a Pessoa Idosa - API

Atividade

Dias

365

10.000,00

365

10.200,00

365

10.500,00

365

11.000,00

 

Benefícios de prestação continuada - BPC

Projeto

Un.

200

10.000,00

200

12.000,00

200

12.500,00

200

13.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

82.000,00

 

144.440,00

 

35.484,80

 

36.734,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0028-  ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

TOTAL DO PROGRAMA:

1.335.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, O FORTALECIMENYO DE SUA AUTO-ESTIMA E A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA EM CONDIÇÕES DIGNAS DE VIDA, NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 002-Transferências da União e 004-Convênios

FUNÇÃO:

08

SUBFUNÇÃO:

243 - Assistência à Criança e ao Adolescente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Ressocialização de menores em conflito com a lei

Projeto

Un.

20

20.000,00

20

20.500,00

20

21.000,00

20

21.500,00

 

Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA

Atividade

Dias

365

100.000,00

365

120.000,00

365

150.000,00

365

300.000,00

 

PROJOVEM

Projeto

Un.

100

25.000,00

100

25.500,00

100

26.000,00

100

27.000,00

 

Manutenção do Programa de erradicação do trabalho infantil - PETI

Atividade

Dias

365

30.000,00

365

36.000,00

365

36.500,00

395

37.000,00

 

Manutenção de abrigamento a crianças e adolescentes

Atividade

Dias

365

24.000,00

365

24.500,00

365

24.500,00

365

24.500,00

 

Manutenção do Programa de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - Sentinela

Projeto

Dias

365

12.000,00

365

12.000,00

365

12.500,00

365

13.000,00

 

Manutenção do Programa de Atenção a Criança - PAC

Atividade

Dias

365

15.500,00

365

17.500,00

365

18.000,00

365

18.500,00

 

Reforma e ampliação da casa de passagem

Projeto

Un.

1

40.000,00

0

-

0

-

0

-

 

Manutenção da Casa de Passagem

Atividade

Dias

365

20.000,00

365

20.000,00

365

21.000,00

365

22.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

286.500,00

 

276.000,00

 

309.500,00

 

463.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:       0030-   ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

TOTAL DO PROGRAMA:

558.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ATENDIMENTO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio, 002-Transferências da União e 004-Convênios

FUNÇÃO:

08

SUBFUNÇÃO:

242 - Assistência ao portador de deficiência

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Construção da APAE

Projeto

%

20%

100.000,00

30%

150.000,00

50%

200.000,00

 

-

 

Manutenção do Programa de atendimento às pessoas com deficiência

Atividade

Mês

3

24.000,00

3

24.000,00

3

24.000,00

3

24.000,00

 

Benefícios de prestação continuada para deficientes na escola - BPC na Escola

Atividade

Un.

84

2.500,00

85

3.000,00

85

3.500,00

85

3.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

126.500,00

 

177.000,00

 

227.500,00

 

27.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:        0029-  HABITAÇÃO POPULAR

TOTAL DO PROGRAMA:

1.330.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: MELHORAR AS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DA POPULAÇÃO CARENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO CARENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 004-Convênios

 

 

FUNÇÃO:

16

SUBFUNÇÃO:

482-Habitação urbana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Programa Habitacional de Casas Populares e Regularização Fundiária

Projeto

Un.

10

200.000,00

10

200.000,00

10

220.000,00

10

500.000,00

 

Reparos em moradias de pessoas carentes

Projeto

Un.

20

40.000,00

20

40.000,00

20

40.000,00

20

50.000,00

 

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS

Atividade

Un.

1

10.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

1

10.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

250.000,00

 

250.000,00

 

270.000,00

 

560.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:         0002- APOIO ADMINISTRATIVO

TOTAL DO PROGRAMA:

57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRABALHO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRABALHO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

04

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Trabalho

Atividade

Dias

365

72.000,00

365

73.440,00

365

74.909,00

365

76.407,00

 

Aquisição de veículos

Projeto

Un.

1

30.000,00

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

102.000,00

 

73.440,00

 

74.909,00

 

76.407,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

PROGRAMA:      0035- REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMPREGABILIDADE

TOTAL DO PROGRAMA:

1.003.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRABALHO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E TRABALHO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO MÃO-DE-OBRA COM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, ATRAVÉS DE CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- RECURSO PRÓPRIO e  004-Convênios

 

 

 FUNÇÃO:

11

 SUBFUNÇÃO:

334 - Fomento ao Trabalho

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Construção de cozinha didática

Projeto

Un.

1

       50.000,00

1

          50.000,00

 

                   -  

 

                  -  

 

Construção de quiosques para comercialização de produtos da indústria caseira e artesanato

Projeto

Un.

 

                  -  

1

          30.000,00

1

       30.000,00

 

                  -  

 

Manutenção do Programa de qualificação social e profissional

Atividade

Dias

365

       80.000,00

365

          80.000,00

365

       80.000,00

365

       80.000,00

 

Manutenção do Programa de inclusão digital

Atividade

Dias

365

        5.000,00

365

            5.000,00

365

         5.000,00

365

         5.000,00

 

Manutenção do Programa Central Fácil

Atividade

Dias

365

        3.000,00

365

            3.000,00

365

         3.000,00

365

         3.000,00

 

Manutenção do Programa Nosso Crédito

Atividade

Dias

365

        5.000,00

365

            5.000,00

365

         5.000,00

365

         5.000,00

 

Manutenção do Posto de emissão de carteiras de trabalho

Atividade

Dias

365

        5.000,00

365

            5.000,00

365

         5.000,00

365

         5.000,00

 

Promoção de seminários, encontros, palestras e congêneres

Atividade

Un.

5

       20.000,00

5

          20.000,00

5

       20.000,00

5

       20.000,00

 

Qualificação social e profissional

Atividade

Global

 

        5.000,00

 

            5.000,00

 

         5.000,00

 

         5.000,00

 

Criação e reativação de associações e ou cooperativas

Projeto

Un.

2

        2.000,00

2

            2.000,00

2

         2.000,00

2

         2.000,00

 

Reativação do grupo de costureiras de Nova Canaã

Projeto

Un.

1

        5.000,00

 

                     -  

 

                   -  

 

                  -  

 

Implantação do SINE municipal

Projeto

Un.

1

       10.000,00

1

            3.000,00

1

         3.000,00

1

         3.000,00

 

Organização e Qualificação de Vendedores ambulantes

Atividade

Global

 

       10.000,00

 

            5.000,00

 

         3.000,00

 

         3.000,00

 

Adequação, construção ou reforma de galpão para implantação do salão do empreendedor

Projeto

Un.

 

                  -  

1

          13.000,00

1

       30.000,00

1

       50.000,00

 

Implantação do Centro de apoio e capacitação do cidadão dotado de laboratórios e oficinas

Projeto

Un.

 

                  -  

1

        120.000,00

 

                   -  

1

       50.000,00

 

Implantação de um posto para emissão de carteira de identidade **

Projeto

Un.

1

       10.000,00

1

          18.000,00

1

         5.000,00

1

         5.000,00

 

Implantação de um posto para emissão de carteira de trabalho ***

Projeto

Un.

1

        5.000,00

1

          18.000,00

1

       18.000,00

1

       20.000,00

 

Implantação da defensoria pública municipal****

Projeto

Un.

 

       20.000,00

 

          60.000,00

 

       40.000,00

 

       46.000,00

 

Manutenção do posto de alistamento militar*****

Projeto

Un.

1

        5.000,00

1

          10.000,00

1

         5.000,00

1

         5.000,00

 

Manutenção do posto de emissão do titulo de eleitor ******

Projeto

Un.

1

        5.000,00

1

            8.000,00

1

         8.000,00

1

       10.000,00

 

Implantação de um posto de atendimento a população pelo PROCON*

Projeto

Un.

1

       10.000,00

1

          15.000,00

1

         5.000,00

1

         5.000,00

 

TOTAL

 

 

 

     210.000,00

 

        361.000,00

 

      196.000,00

 

     236.000,00

 

*Emenda aditiva nº 23/09, ** Emenda aditiva nº 24/09, *** Emenda aditiva nº 25/09, ****Emenda aditiva nº 26/09, *****Emenda aditiva nº 27/09, ******Emenda aditiva nº 28/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

      57.600.592,40

 

PROGRAMA:         0002- APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 FUNÇÃO:

12

 SUBFUNÇÃO:

122 - Administração Geral

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Atividade

Dias

 

     372.752,40

 

        380.300,00

 

      400.000,00

 

     450.000,00

 

Capacitação de servidores

Atividade

Un.

3

           500,00

2

               600,00

3

            700,00

3

           800,00

 

Aquisição de Veículos

Projeto

Un.

1

       25.000,00

1

          75.000,00

 

                   -  

 

                  -  

 

Publicidade e Propaganda

Atividade

Global

 

       30.000,00

 

          31.500,00

 

       35.000,00

 

       36.000,00

 

Aquisição de Lancha Grupo Salva-Vidas

Projeto

Un.

 

                  -  

1

          40.000,00

 

                   -  

 

                  -  

 

Aquisição de Jet Sky Grupo Salva-Vidas

Projeto

Un.

 

                  -  

1

          15.000,00

 

                   -  

 

                  -  

 

TOTAL

 

 

 

     428.252,40

 

        542.400,00

 

      435.700,00

 

     486.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:       0031- REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

           870.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: DOTAR A COMUNIDADE DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM A CULTURA ATRAVÉS DE EVENTOS, SHOWS, PALESTRAS, CURSOS, EVENTOS, ACERVO HISTÓRICO ENTRE OUTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio e 004- Convênios

 

 

 FUNÇÃO:

13

 SUBFUNÇÃO:

391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Recuperação do Patrimônio Histórico do Município (construção, reforma, ampliação e restauração)

Projeto

%

30

     250.000,00

30

        250.000,00

20

      125.000,00

20

     125.000,00

 

Manutenção do Patrimônio Histórico, paisagístico, cultural, artístico e arqueológico  do Município

Atividade

Un.

1

       20.000,00

1

          20.000,00

1

       20.000,00

1

       20.000,00

 

Pesquisa, levantamento e tombamento do acervo do patrimônio cultural, paisagístico, cultural, arqueológico

Atividade

Un.

1

       10.000,00

1

          10.000,00

1

       10.000,00

1

       10.000,00

 

TOTAL

 

 

 

     280.000,00

 

        280.000,00

 

      155.000,00

 

     155.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:      0032- PROMOÇÃO DA CULTURA

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

        1.074.080,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: DOTAR A COMUNIDADE DE AÇÕES QUE DESENVOLVAM A CULTURA ATRAVÉS DE EVENTOS, SHOWS, PALESTRAS, CURSOS, ACERVO HISTÓRICO ENTRE OUTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio e  004 -  Convênios

 

 

 FUNÇÃO:

13

 SUBFUNÇÃO:

392- Difusão Cultural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Realização de eventos culturais na Baixa Temporada

Atividade

Global

 

       40.000,00

 

          45.000,00

 

       55.000,00

 

       60.000,00

 

Realização de eventos culturais na Alta Temporada

Atividade

Global

 

       50.000,00

 

          51.000,00

 

       52.000,00

 

       60.000,00

 

Apoio Cultural e incentivo a artistas do município

Projeto

Un.

1

       40.000,00

1

          40.000,00

1

       40.000,00

1

       40.000,00

 

Apoio às Associações, Entidades Culturais, Grupos Folclóricos  e de Teatro e Carnaval de Rua.

Projeto

Un.

4

       50.000,00

5

          51.000,00

6

       52.020,00

6

       53.060,40

 

Construção do mercado de artesãos

Projeto

Un.

1

     100.000,00

1

          80.000,00

 

                   -  

 

                  -  

 

Aquisição de equipamentos para a Casa da Cultura

Projeto

Un.

1

       13.000,00

1

          13.000,00

1

       13.000,00

1

       13.000,00

 

Manutenção da Casa da Cultura

Atividade

Un.

1

        5.000,00

1

            5.000,00

1

         6.000,00

1

         7.000,00

 

Criação do Projeto "Brincando no Domingo" para proporcionar cultura e lazer

Projeto

Un.

2

        5.000,00

2

            5.000,00

2

         5.000,00

2

         5.000,00

 

Participação em Feiras, Exposições, etc.

Atividade

Un.

1

        5.000,00

1

            5.000,00

1

         5.000,00

1

         5.000,00

 

TOTAL

 

 

 

     308.000,00

 

        295.000,00

 

      228.020,00

 

     243.060,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:       0033- ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

        2.493.459,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ATRAIR TURISTAS E VISITANTES PARA O MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL, TURISTAS E VISITANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio

 

 

 

 FUNÇÃO:

23

 SUBFUNÇÃO:

695- Turismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Realização de Eventos Turísticos e de Lazer na baixa temporada

Atividade

Global

 

       70.000,00

 

          75.000,00

 

      100.000,00

 

     150.000,00

 

Realização de Eventos Turísticos e de Lazer na alta temporada

Atividade

Global

 

     300.000,00

 

        330.000,00

 

      400.000,00

 

     450.000,00

 

Confecção de placas indicativas, localizando as comunidades e os atrativos do Município

Projeto

%

25

       15.000,00

25

          15.000,00

25

       20.000,00

25

       20.000,00

 

Manutenção das rotas dos vales dos cafés, do imigrante e terceiro setor

Atividade

Dias

 

       12.000,00

 

          12.240,00

 

       12.484,80

 

       12.734,50

 

Capacitação de pessoal( taxistas, recepcionistas, balconistas, empresários e guias turísticos)

Atividade

Un.

1

        2.500,00

1

            2.500,00

1

         2.500,00

1

         2.500,00

 

Manutenção do Consórcio Turístico Rota Sul

Atividade

Global

 

        1.000,00

 

            1.000,00

 

         1.000,00

 

         1.000,00

 

Construção de Banheiros Públicos no Balneário

Projeto

Un.

4

       30.000,00

4

          30.000,00

4

       30.000,00

4

       50.000,00

 

Manutenção dos Banheiros Públicos nos Balneários

Atividade

Un.

4

       15.000,00

8

          30.000,00

12

       45.000,00

16

       60.000,00

 

Incentivo a feira de verão com comercialização de produtos artesanais

Atividade

Un.

1

       10.000,00

1

          10.000,00

1

       10.000,00

1

       10.000,00

 

TOTAL

 

 

 

     455.500,00

 

        505.740,00

 

      620.984,80

 

     756.234,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:        0033- ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS DO MUNICÍPIO

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

        2.493.459,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ATRAIR TURISTAS E VISITANTES PARA O MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL, TURISTAS E VISITANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio

 

 

 

 FUNÇÃO:

23

 SUBFUNÇÃO:

695- Turismo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Construção  de quiosques com banheiros nos balneários

Projeto

Un.

3

       30.000,00

3

          30.000,00

3

       30.000,00

4

       50.000,00

 

Construção de Posto de informação turísticas

Projeto

Un.

2

       15.000,00

 

                     -  

 

                   -  

 

                  -  

 

TOTAL

 

 

 

       45.000,00

 

          30.000,00

 

       30.000,00

 

       50.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:        0034- INCENTIVO AO LAZER

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

        1.228.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PROPORCIONAR MOMENTOS DE LAZER AOS MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL, TURISTAS E VISITANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio

 

 

 

 FUNÇÃO:

27

 SUBFUNÇÃO:

813-LAZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Realização de Festas em Diversas Localidades

Atividade

Un.

6

     100.000,00

6

        100.000,00

6

      120.000,00

6

     173.000,00

 

Realização da Festa de Emancipação Política do Município

Atividade

Un.

1

     150.000,00

1

        150.000,00

1

      150.000,00

1

     200.000,00

 

Aquisição de kit festa, palco completo, sonorização e iluninação

Projeto

Un.

1

       20.000,00

1

          20.000,00

 

 

 

 

 

Sonorização, iluminação e palco para eventos

Atividade

Global

 

       10.000,00

 

          11.000,00

 

       12.000,00

 

       12.500,00

 

TOTAL

 

 

 

     280.000,00

 

        281.000,00

 

      282.000,00

 

     385.500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:         0002- APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

      57.600.592,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio

 

 

 

 FUNÇÃO:

04

 SUBFUNÇÃO:

122 - Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte

Atividade

Dias

365

     100.000,00

365

        102.000,00

365

      104.040,00

365

     106.120,80

 

Aquisição de veículos

Projeto

Un.

1

       30.000,00

0

                     -  

1

       30.000,00

0

                  -  

 

Capacitação de pessoal

Atividade

Un.

4

        1.200,00

6

            1.800,00

6

         1.800,00

6

         1.800,00

 

Aquisição de utilitários para Transporte de materiais esportivos, aquisição de palanques, cavaletes, arenas, barracas e outros

Projeto

Un.

4

        3.000,00

1

            1.000,00

1

         1.000,00

1

         1.000,00

 

TOTAL

 

 

 

     134.200,00

 

        104.800,00

 

      136.840,00

 

     108.920,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:       0036- ESPORTE PARA TODOS

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

        1.613.820,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: PROPORCIONAR A COMUNIDADE EM GERAL, TURISTAS E VISITANTES USUFRUÍREM ADEQUADAMENTE OS ESPAÇOS DESTINADOS AO DESPORTO E LAZER, DESENVOLVER E ESTIMULAR O INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PARTICIPAR DE EVENTOS ESPORTIVOS E OFERECER OPÇÕES DE LAZER PARA A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: COMUNIDADE EM GERAL, TURISTAS E VISITANTES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO:005- Recurso Próprio e 004 -  Convênios

 

 

 FUNÇÃO:

27

 SUBFUNÇÃO:

812- Desporto Comunitário

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Apoio, incentivo e divulgação dos atletas do município

Projeto

Un.

2

        4.000,00

2

            4.000,00

4

         4.000,00

4

         4.000,00

 

Ampliação e manutenção do projeto reviver (atividades esportivas)

Atividade

Un.

1

       22.000,00

1

          23.000,00

1

       23.500,00

1

       24.000,00

 

Projeto Cidade Ativa - Instalação de equipamentos de ginásticas em praças e praias

Projeto

Un.

1

       16.000,00

1

          26.120,00

1

       20.000,00

 

                  -  

 

Recuperação e construção de campos de futebol

Projeto

Un.

1

        6.000,00

1

            6.500,00

1

         7.000,00

1

         7.500,00

 

Aquisição de imóvel e Construção de Estádio de Esportes Municipal

Projeto

Un.

1

       50.000,00

1

        250.000,00

1

      300.000,00

 

                  -  

 

Construção e manutenção de oficina para restauração de quadras de esportes

Projeto

Un.

1

       20.000,00

1

            5.000,00

1

         5.000,00

1

         5.000,00

 

Realização de eventos esportivos na baixa temporada

Atividade

Un.

6

        8.000,00

8

          10.000,00

8

       10.000,00

8

       10.000,00

 

Realização de eventos esportivos na alta temporada

Atividade

Un.

4

       12.000,00

4

          12.000,00

4

       12.000,00

4

       12.000,00

 

Publicidade e propaganda  de eventos

Atividade

Un.

 

       10.000,00

 

          10.000,00

 

         5.000,00

 

         5.000,00

 

Implantação de escolinha de Voleibol de praia

Atividade

Un.

100

        4.000,00

30

            2.400,00

20

         2.400,00

20

         2.400,00

 

Acompanhamento das campanhas e atividades esportivas de crianças, idosos e portadores de deficiência

Atividade

Un.

3

        1.000,00

2

            1.000,00

2

         1.000,00

2

         1.000,00

 

Construção de ginásio coberto, manutenção e reforma

Projeto

Un.

1

     120.000,00

1

        150.000,00

1

      180.000,00

1

     200.000,00

 

TOTAL

 

 

 

     273.000,00

 

        500.020,00

 

      569.900,00

 

     270.900,00

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:         0039- RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

        5.400.686,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ATENDER A PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

 FUNÇÃO:

99

 SUBFUNÇÃO:

999-Reseva de Contingência

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Reserva de Contingência

Projeto

 

 

  1.196.529,97

 

      1.299.229,82

 

   1.387.577,45

 

  1.517.349,10

 

TOTAL

 

 

 

  1.196.529,97

 

      1.299.229,82

 

   1.387.577,45

 

  1.517.349,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:        0040- ENCARGOS ESPECIAIS

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

        4.635.458,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ATENDIMENTO DE DESPESAS EM RELAÇÃO AS QUAIS NÃO SE PODE ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, COMO DÍVIDAS, ETC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio, 008- MDE, 015- Saúde - Rec. Próprio

 FUNÇÃO:

28

 SUBFUNÇÃO:

843-Serviços da Dívida Interna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

846 - Outros Encargos Especiais

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Amortização de Dívidas junto ao INSS

Operação especial

 

 

699.504,00

 

712.692,58

 

727.763,16

 

815.094,74

 

Amortização de Operação de Crédito

Operação especial

 

 

102.000,00

 

104.040,00

 

106.120,80

 

108.243,22

 

PASEP

Operação especial

 

 

200.000,00

 

210.000,00

 

220.000,00

 

230.000,00

 

PASEP - MDE

Operação especial

 

 

50.000,00

 

50.000,00

 

50.000,00

 

50.000,00

 

PASEP - SAÚDE 15%

Operação especial

 

 

50.000,00

 

50.000,00

 

50.000,00

 

50.000,00

 

TOTAL

 

 

 

1.101.504,00

 

1.126.732,58

 

1.153.883,96

 

1.253.337,96

 

TOTAL

 

 

 

43.742.983,31

 

46.747.449,08

 

49.804.279,62

-

53.188.590,61

 

LDO

 

 

 

43.692.983,31

 

46.600.449,08

 

49.769.279,62

 

53.153.590,61

 

DIFERENÇA

 

 

 

(50.000,00)

 

(147.000,00)

 

(35.000,00)

 

(35.000,00)

 

RCL

 

 

 

41.574.983,31

 

44.342.661,08

 

47.357.962,04

 

50.578.303,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDEB

 

 

 

12.258.667,43

-

13.050.499,49

-

13.826.957,45

-

14.765.150,55

 

MDE

 

 

 

1.970.000,00

-

2.251.492,80

-

2.430.384,88

-

2.681.000,00

 

TOTAL 25%

 

 

 

     14.228.667,43

               -  

15.301.992,29

               -  

      16.257.342,33

               -  

      17.446.150,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE 15%

 

 

 

3.728.928,10

 

4.078.575,23

 

   4.463.030,16

 

  4.861.353,03

 

SAÚDE SUS

 

 

 

3.230.261,18

 

3.414.676,42

 

   3.646.874,42

 

  3.894.861,89

 

SAÚDE PAB FIXO

 

 

 

808.261,18

 

861.606,42

 

      920.195,66

 

     982.768,97

 

SAÚDE MAC

 

 

 

400.000,00

 

426.400,00

 

      455.395,20

 

     486.362,07

 

SAÚDE PSF

 

 

 

585.000,00

 

623.610,00

 

      666.015,48

 

     711.304,53

 

SAÚDE PACS

 

 

 

795.000,00

 

847.470,00

 

      905.097,96

 

     966.644,62

 

SAÚDE BUCAL

 

 

 

65.000,00

 

69.290,00

 

       74.001,72

 

       79.033,84

 

SAÚDE ECD

 

 

 

370.000,00

 

394.420,00

 

      421.240,56

 

     449.884,92

 

SAÚDE VISA (DEDUZIR PARA A AMARRA O CARRO)

 

 

 

67.000,00

 

42.640,00

 

       45.539,52

 

       48.636,21

 

SAÚDE FARMÁCIA BÁSICA

 

 

 

195.000,00

 

207.870,00

 

      222.005,16

 

     237.101,51

 

SAÚDE HIPERDIA

 

 

 

10.000,00

 

10.660,00

 

       11.384,88

 

       12.159,05

 

DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

 

DESPESAS CORRENTES

 

 

 

#REF!

 

#REF!

 

#REF!

#REF!

#REF!

 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

 

 

1.196.529,97

 

1.299.229,82

 

1.387.577,45

 

1.517.349,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESAS DE CAPITAL LDO

 

 

 

       9.048.890,25

 

            9.646.117,01

 

      10.302.052,96

 

      10.800.000,00

 

DESPESAS CORRENTES LDO

 

 

 

     33.447.563,09

 

          35.655.102,25

 

      38.079.649,20

 

      40.836.241,51

 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA LDO

 

 

 

       1.196.529,98

 

            1.299.229,82

 

        1.387.577,45

 

        1.517.349,10

 

DIFERENÇAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPESAS DE CAPITAL

 

 

 

#REF!

 

#REF!

 

#REF!

 

#REF!

 

DESPESAS CORRENTES

 

 

 

#REF!

 

#REF!

 

#REF!

 

#REF!

 

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

 

 

 

                     0,01

 

                              -  

 

                          -  

 

                         -  

 

 

 

 

 

2010

%

2011

%

2012

%

2013

1,04%

Gabinete

 

 

 

516.759,98

1,18%

528.109,18

1,13%

534.600,00

1,07%

552.000,00

0,34%

Secretaria controle interno

 

 

 

135.000,00

0,31%

150.000,00

0,32%

175.000,00

0,35%

180.000,00

0,62%

Secretaria de Segurança e Transito

 

 

 

229.160,00

0,52%

246.730,00

0,53%

290.650,00

0,58%

331.000,00

0,68%

Procuradoria

 

 

 

291.700,00

0,67%

294.500,00

0,63%

339.490,00

0,68%

360.480,00

3,98%

Secretarai de Administração

 

 

 

1.845.530,00

4,22%

1.843.099,82

3,96%

1.929.676,06

3,88%

2.117.024,34

0,29%

Secretaria de Transportes

 

 

 

110.000,00

0,25%

102.000,00

0,22%

138.000,00

0,28%

153.000,00

1,88%

Secretaria de Agricultura e meio ambiente

 

 

 

844.390,25

1,93%

828.794,00

1,78%

864.117,40

1,74%

999.609,16

35,87%

Secretaria de Educação

 

 

 

15.588.667,43

35,68%

16.738.532,29

35,92%

17.842.764,05

35,85%

19.065.875,12

0,57%

Secretaria de Pesca

 

 

 

369.000,00

0,84%

438.000,00

0,94%

299.000,00

0,60%

303.100,00

2,90%

Secretaria de Finanças

 

 

 

1.251.000,00

2,86%

1.227.140,00

2,63%

1.294.500,00

2,60%

1.540.959,97

15,75%

Secretaria de Obras

 

 

 

6.459.000,00

14,78%

6.859.000,00

14,72%

7.733.000,00

15,54%

8.374.000,00

0,63%

Secretaria de Planejamento

 

 

 

392.000,00

0,90%

328.600,00

0,71%

380.650,00

0,76%

337.320,00

17,14%

Secretaria de Saude

 

 

 

7.344.189,28

16,81%

7.982.541,65

17,13%

8.628.906,30

17,34%

9.110.248,75

3,56%

Secretaria de Ação social

 

 

 

1.572.600,00

3,60%

1.724.500,00

3,70%

1.813.252,80

3,64%

1.891.056,15

0,59%

Secretaria de Trabalho

 

 

 

312.000,00

0,71%

434.440,00

0,93%

270.909,00

0,54%

312.407,00

3,91%

Secretaria de Turismo

 

 

 

1.796.752,40

4,11%

1.934.140,00

4,15%

1.751.704,80

3,52%

2.076.594,90

0,71%

Secretaria dc Esportes

 

 

 

407.200,00

0,93%

604.820,00

1,30%

706.740,00

1,42%

379.820,80

4,39%

Camara Municipal

 

 

 

1.980.000,00

4,53%

2.056.539,75

4,41%

2.269.857,80

4,56%

2.333.407,37

0,03

Reserva de Contingência

 

 

 

1.196.529,97

0,03

1.299.229,82

0,03

1.387.577,45

0,03

1.517.349,10

0,02

Encargos Especiais

 

 

 

1.101.504,00

0,03

1.126.732,58

0,02

1.153.883,96

0,02

1.253.337,96

 

Total

 

 

 

     43.742.983,31

 

          46.747.449,08

 

      49.804.279,62

 

      53.188.590,61

 

Orçamento de 2009 que está e execução

 

 

 

45.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situação atual por secretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor

Atual

PPA 2010

 

 

 

 

 

Gabinete

 

 

 

312.370,00

0,69%

 

 

 

 

 

 

Procuradoria

 

 

 

284.240,00

0,63%

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Segurança e Transito

 

 

 

124.040,00

0,28%

 

 

 

 

 

 

Secretarai de Administração

 

 

 

2.151.384,00

4,78%

 

0,05

Control + Administração

 

 

Secretaria de Transportes

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Agricultura, pesca  e meio ambiente

 

 

 

1.529.250,00

3,40%

 

0,03

Agricultura + pesca

 

 

Secretaria de Educação

 

 

 

14.504.920,00

32,23%

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Pesca

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Finanças

 

 

 

1.902.440,00

4,23%

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Obras

 

 

 

6.347.000,00

14,10%

 

0,15

Obras + transportes

 

 

Secretaria de Planejamento

 

 

 

93.960,00

0,21%

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Saude

 

 

 

8.676.256,00

19,28%

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Ação social

 

 

 

2.374.060,00

5,28%

 

0,04

Ação Social + Trabalho

 

 

Secretaria de Trabalho

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Turismo

 

 

 

3.600.080,00

8,00%

 

0,05

Turismo + esportes

 

 

Secretaria dc Esportes

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Reserva de contingência

 

 

 

1.000.000,00

2,22%

 

 

 

 

 

 

Cãmara Municipal

 

 

 

2.100.000,00

4,67%

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

45.000.000,00

100,00%

 

 

 

 

 

 

PPA 2010/2013 - CÂMARA DE  MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:        0001- SUSTENTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

8.639.804,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA MUNICIPAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO  VIABILIZANDO O EQUILÍBRIO DAS CONTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: SERVIDORES E VEREADORES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

01

SUBFUNÇÃO:

031- Ação Legislativa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Câmara

Atividade

Dias

365

1.058.700,00

365

1.093.781,25

365

1.263.775,17

365

1.282.051,02

 

Manutenção de Pagamento de Servidores

Atividade

Dias

365

617.000,00

365

644.765,00

365

673.779,43

365

704.099,50

 

Construção da Sede da Câmara

Projeto

Un.

1

255.000,00

 

266.475,00

 

278.466,38

 

290.997,36

 

Aquisição de Equipamentos para Câmara

Projeto

Global

 

15.300,00

 

15.988,50

 

16.707,98

 

17.459,84

 

Aquisição de Equipamentos para veículos

Projeto

Un.

1

34.000,00

 

35.530,00

 

37.128,85

 

38.799,65

 

TOTAL

 

 

 

1.980.000,00

 

2.056.539,75

 

2.269.857,80

 

2.333.407,37

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:        0002-  APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

9.110.248,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde

Atividade

Dias

 

1.579.368,10

 

1.601.754,03

 

1.758.172,54

 

2.090.182,25

 

Desapropriação ou aquisição de terreno e Construção da Sede da SEMSA

Projeto

Un.

1

50.000,00

1

20.000,00

 

 

 

-

 

Aquisição de veículos

Projeto

Un.

1

30.000,00

1

30.000,00

1

30.000,00

2

60.000,00

 

Manutenção do Conselho de saúde

Atividade

Dias

365

10.000,00

365

10.000,00

365

10.000,00

365

10.000,00

 

Capacitação de servidores

Atividade

Un.

 

3.060,00

 

3.121,20

 

3.183,62

 

3.247,30

 

Comunicação e Divulgação das Políticas de Saúde Pública Municipal

Atividade

Global

 

5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 

5.000,00

 

TOTAL

 

 

 

  1.677.428,10

 

      1.669.875,23

 

   1.806.356,16

 

  2.168.429,55

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:        0002-  APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

                         -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

META FÍSICA

 META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

Atividade

Dias

 

1.000.000,00

 

1.100.000,00

 

1.200.000,00

 

  1.200.000,00

 

TOTAL

 

 

 

1.000.000,00

 

1.100.000,00

 

1.200.000,00

 

  1.200.000,00

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:        0002-  APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

                         -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA  MUNICIPAL DE SAÚDE- 15% RECURSO PRÓPRIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO: CRIAR CONDIÇÕES DAS AÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO, COM SUPORTE PARA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005- Recurso Próprio

 

 

 

FUNÇÃO:

10

SUBFUNÇÃO:

122-Administração Geral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

Atividade

Dias

 

1.000.000,00

 

1.100.000,00

 

1.200.000,00

 

1.200.000,00

 

TOTAL

 

 

 

1.000.000,00

 

1.100.000,00

 

1.200.000,00

 

1.200.000,00

 

PPA 2010/2013 - PM MARATAÍZES-ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA:         0026- ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES

 

 

 

 

 

TOTAL DO PROGRAMA:

1.024.945,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGÃO:  SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: CONTRIBUIR COM A INCLUSÃO E EQUIDADE DOS USUÁRIOS E GRUPOS ESPECÍFICOS AMPLIANDO O ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS, NA  PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO QUE VIVE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE DE RECURSO: 005-Recurso Próprio e 002-Transferências da União e 004- Convênios

 FUNÇÃO:

08

 SUBFUNÇÃO:

244- Assistência Comunitária

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES

PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE MEDIDA

METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS

 

2010

2011

2012

2013

 

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

META FÍSICA

META FINANCEIRA

 

Projeto Guia Cidadão

Projeto

Global

20

1.000,00

20

1.100,00

20

1.200,00

20

1.300,00

 

Projeto escola de padeiros e escola de costura

Projeto

Un.

1

30.000,00

1

40.000,00

1

40.000,00

 

 

 

Inclusão digital

Atividade

Un.

60

15.000,00

65

18.000,00

70

20.000,00

75

22.000,00

 

Construção do CRAS

Projeto

Un.

1

75.000,00

1

80.000,00

0

-

 

-

 

Manutenção do CRAS

Atividade

Dias

365

30.000,00

90

35.000,00

365

50.000,00

365

50.000,00

 

Reforma e Ampliação do Centro de Referência de Assistência Social -CREAS

Projeto

Un.

1

50.000,00

0

-

0

-

0

-

 

Manutenção do CREAS

Atividade

Dias

365

12.000,00

365

12.200,00

365

12.400,00

365

12.500,00

 

Programa de Abrigamento a crianças e adolescentes

Projeto

Um.

0

-

0

-

1

150.000,00

0

-

 

Implementação do plantão social - Benefícios Eventuais (auxílio funeral, auxílio natalidade, cestas básicas,...)

Projeto

Global

150

60.000,00

150

61.800,00

150

63.636,00

150

65.509,00

 

Aquisição de passagens para carentes

Atividade

Un.

35

3.600,00

35

3.800,00

35

3.900,00

40

4.000,00

 

TOTAL

 

 

 

276.600,00

 

251.900,00

 

341.136,00

 

155.309,00